課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內控審計流程課程
課程背景:
企業是重要的市場經營主體,無數的市場經營主體像細胞一樣構成了國家經濟,企業健康發展是國家經濟發展的驅動力和表現,因此,為了促進企業健康發展,相關部門頒布了一系列內控審計相關的法律、法規和指導性文件。
隨著經營面臨的發展環境的改變,有些公司經營的狀況越來越難,這就要求企業要做好內控,來提升對風險管控的能力。
企業要健康發展,就要完善運營體系、內控體系,減少跑冒滴漏,提高資源利用效率,由此可見,內控審計至關重要。
本課將從內控(kong)的(de)流程和(he)要點建設兩方面,提升企業(ye)(ye)的(de)內控(kong)管理水平,助力相關(guan)人員的(de)職(zhi)業(ye)(ye)成長。
課程收益:
●提升企業內控管理水平,強化風險管控能力,助力企業發展。
●系統學習內部控制制度的框架,深刻理解內部審計與全面風險管理的關系。
●通過案例學習幫助學員構建內控審計系統思維,提升內控審計的把控能力。
●掌握診斷企業內部控制缺陷的方法,練就發現內控缺陷的火眼金睛。
●掌握內控審計的方法和要點,完善企業的內控制度。
●幫助企業(ye)建立反舞弊內控(kong)流程,打造(zao)沒有貪污(wu)的(de)企業(ye)凈(jing)土。
課程對象:企(qi)業審計人員(yuan)、內控部(bu)門人員(yuan)、企(qi)業財會人員(yuan)、管理干部(bu)
課程大綱
導引:國企與民企的內控現狀及存在問題
第一講:內控審計與全面風險控制
案例導入:辛辛苦苦幾十年,一朝回到解放前的慘痛案例
思考:全面風控與內控審計的重要性
一、內控概述與內在邏輯
1、全面風險管理與內部控制
案例:垮掉的巨無霸企業
2、《企業內部控制規范》介紹
3、內控的三大目標:合法合規,高效落地,助力發展
4、內控的四大原則:有效性原則、重要性原則、系統性原則、成本效益原則
5、內控的五大活動:內控環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督
二、內控審計實務
案例:內控風險典型案例
1、內控審計是企業長期發展的剛需
2、全面風險控制的必要性與誤區
3、內控審計思路
4、內控審計的流程:審計前、審計中、出具報告
5、內控審計的方法:詢問、觀察、檢查、函證、重新計算、重新執行
三、內控審計要點
1、合規管理體系審計要點
2、重點經營環節合規審計要點
3、重點人員合規審計要點
4、重點業務領域合規審計要點
四、全面風險控制
案例:全面風險控制助力企業發展
1、舞弊調查中的風險與合規問題
2、舞弊調查基本流程和調查計劃的制定
3、證據鏈理論與實踐
4、訪談與筆錄
5、供應鏈舞弊(bi)調查指南
第二講:銷售與收款循環的內部審計流程和要點建設
1、銷售與收款循環的特點
2、銷售與收款循環的內部控制
3、銷售與收款循環的內部審計
案例:某公司銷售與收款循環審計案例
現場討論(lun):對銷售與(yu)收款(kuan)循(xun)環(huan)審(shen)計過程中提(ti)出(chu)的建(jian)議,有哪些適(shi)合(he)所在公司?
第三講:采購與付款循環的內部審計流程和要點建設
1、采購與付款循環的特點
2、采購與付款循環的內部控制
3、采購與付款循環的內部審計
案例:某公司采購與付款循環審計案例
現場討論:對采(cai)購審計過程中提出的(de)建議,有哪些適合所在公司?
第四講:生產與存貨循環的內部審計流程和要點建設
1、生產與存貨循環的特點
2、生產與存貨循環的內部控制
3、生產與存貨循環的內部審計
案例:某公司生產與存貨循環審計案例
現場討(tao)論:對(dui)生產與存貨循環審(shen)計(ji)過(guo)程中提(ti)出的建議,有(you)哪些適合所在公司?
第五講:投資與籌資循環的內部審計流程和要點建設
1、投資與籌資循環的特點
2、投資與籌資循環的內部控制
3、投資與籌資循環的內部審計
案例:某公司投資與籌資循環審計案例
現場討論(lun):對投資(zi)與(yu)籌資(zi)循環審計(ji)過程中提出的建議,有(you)哪些適合(he)所在公司?
第六講:貨幣資金的內部審計流程和要點建設
1、貨幣資金與業務循環概述
2、貨幣資金內部控制及其測試
3、庫存現金審計
4、銀行存款和其他貨幣資金審計
案例:某公司貨幣資金的內部審計案例
現場討(tao)論:對貨幣資金(jin)的(de)內部審計過程中(zhong)提出的(de)建議(yi),有(you)哪些適合所在公司?
第七講:建設項目內部審計流程和要點建設
1、建設項目審計概述
2、建設項目全過程跟組審計工作要點
3、重點項目審計的要點
案例:某公司建設項目內部審計案例
現場討論:對建設項目內部審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?
——提煉與(yu)總結、結語(yu)、答疑互動
內控審計流程課程
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已開課時間(jian)Have start time
- 于洪成
內部控制內訓
- 商業銀行內部控制與合規風險 陳瑞輝
- 《內控審計流程與要點建設》 于洪成
- 企業內控系統建設 任(ren)思有
- 企業內控建設與反舞弊實務 林一斌
- 風險導向的內部審計實務與技 馬(ma)軍(jun)生
- 《企業內部風險控制與合規管 何靜
- 新時代企業內部審計與四能四
- 數字智能時代-企業內部控制 林一斌
- 向華為學優秀的內控體系建設 喬木(mu)
- 內控與風險管理——促進合規 彭佳俊
- 《企業內控和合規實務》 于洪成
- 企業內部審計實務課程 喬(qiao)木