課程描述INTRODUCTION
財務風險應對措施
日程安(an)排SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
財務風險應對措施
課程背景:
企業在生產經營的過程中,每一項經濟行為的背后都與稅收有關,然而,我們很多企業經營管理者,在作出經營決策的時候,往往只關心經濟業務本身,而忽視了經濟業務背后的涉稅風險,同時,也由于財務參與管理工作往往比較滯后,所以,無形中給企業帶來了巨大的涉稅風險。
.你知道企業在設立過程中都有哪些涉稅風險嗎?
.你了解企業籌資.投資環節中的涉稅風險嗎?
.你知道企業合同簽訂中都有哪些涉稅風險嗎?
.采購.生產.銷售過程都有哪些涉稅風險呢?
.關聯企(qi)業的協助(zhu),將(jiang)會帶(dai)來哪(na)些涉(she)稅風險呢?
課程收益:
本課程將通過案例分析的形式,全面解讀企業各項經濟行為的涉稅風險,讓企業經營者、總經理、總監、企業的中高層管理人員、稅務經理或者負責稅務的管理人員,感受到每個崗位在企業經營管理中扮演的角色。
企業是一個有機的整體,要想平穩、安全的經營,每一個環節都很關鍵,本課程將讓您對企業經營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。
.重新認識各稅種繳納中的涉稅風險
.全面了解采購、生產、銷售過程中的合同簽訂技巧
.深度領悟企業經營中的涉稅風險應對措施
課程時間:2-3天,6小時/天
課程對象:企業經營者、總經理、總監、企業的中高層管理人員、稅務經理或者負責稅務的管理人員等
課程方式:講(jiang)師講(jiang)授+案例(li)分析+實(shi)操演練
課程大綱
第一部分:認識涉稅風險與規避風險
一、企業涉稅風險無處不在
1.增值稅涉稅風險
2.企業稅涉稅風險
3.個人所得稅涉稅風險
4.其他稅種涉稅風險
5.發票開具的涉稅風險
二、規避涉稅風險的思路和方法
1.企業涉稅風險的具體表現
2.企業涉稅風險的自查方法
案(an)例:免費(fei)旅游、無償(chang)贈送貨(huo)物
第二部分:企業設立過程中的涉稅風險與應對措施
一、投資環節的涉稅風險
1.注冊資本從實繳制轉向認繳制的變化
2.認繳制下抽逃注冊資本的問題
3.抽逃注冊資本的涉稅風險及防范措施
二、不同組織形式對稅收的影響
1.企業整體架構的選擇:個體工商戶、個人獨資企業、合伙企業、公司制企業的選擇
2.企業擴展過程組織架構選擇:分公司、子公司的選擇,還是以股東名義另行設立公司
三、一般納稅人身份選擇對稅收的影響
1.什么情況下選擇一般納稅人身份
2.什么情況下選擇小規模納稅人身份
案例:嘉誠公司注冊時,如何選擇納稅人身份
五、征收方法的涉稅分析和選擇
1.查賬征收的要求及對企業納稅的影響
2.定額征收的要求及對企業納稅的影響
3.定(ding)率征收的要求及對企業納(na)稅的影(ying)響
第三部分:籌資.投資環節的涉稅風險與應對措施
一、常見籌資活動的案例分析
1.吸收直接投資
2.發行股票
3.利用留存收益
4.向銀行借款
5.利用商業信用
6.發行公司債券
7.融資租賃
8.杠桿收購
二、各種籌劃方式的稅負比較
三、“資產收購”與“股權收購”的利弊分析
1.資產收購與股權收購的形式區別
2.資產收購與股權收購納稅義務區別
案例(li):嘉誠公(gong)司計劃收購金鑫公(gong)司,方式如何選擇
第四部分:采購過程中的涉稅風險與應對措施
一、供應商選擇的涉稅風險與稅負影響
1.票據使用涉稅風險(不開票.多開票.失控票)
2.不同身份供應商成本臨界點把控
二、合同簽訂的涉稅風險與應對措施
1.付款方式的涉稅風險
2.不同合同當事人的涉稅風險
3.合同標的條款直接決定稅目稅率
案例:電梯銷售與安裝合同如何簽訂
第五部分:生產過程中的的涉稅風險與應對措施
一、資產損失的政策認定分析
1.資產損失的確認與稅前扣除
2.資產損失認定差異帶來的涉稅風險
二、費用扣除標準與資產結轉的涉稅風險
1.廣告、宣傳、招待、捐贈依據確認與稅前扣除的影響
2.資產結轉時間節點差異,帶來的涉稅風險
案例:房屋完成建設后(hou),何時納稅?
第六部分:銷售過程中的涉稅風險與應對措施
一、促銷方式的涉稅風險與籌劃分析
1.銷售折扣、銷售折讓與現金折扣分析
2.贈送銷售的涉稅風險
二、銷售合同簽訂的涉稅風險
1.混合銷售業務合同的簽署技巧
2.賒銷與分期付款方式的簽訂技巧
3.不同業務服務合同的簽訂技巧
三、價外費用確認的涉稅風險
案例:銷房產送家電,如何納稅?
第七部分:利潤分配的涉稅風險與應對措施
一、如何確定利潤分配方案
二.、股東分紅的涉稅問題
第八部分:關聯企業業務往來的涉稅風險與應對措施
一、關聯企業業務往來的涉稅問題
二、關聯企業業務往來(lai)的納稅籌劃
財務風險應對措施
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