課程描述INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
逾期催收技巧培訓
模塊一、逾期客戶分析
一、客戶類型分析
二、客戶心理分析
三、客戶分級定位
四、不同(tong)區域客戶的風險特點(dian)
模塊二、貸后管理及風險預警
一、貸后管理內容
二、貸后管理報告
三、九類預警信號提示
第一類:征信異常
第二類:收入異常
第三類:外部評價差
第四類:產生糾紛
第五(wu)類:抵押(ya)條(tiao)件弱化
模塊三、電話催收實操
一、常規催收模式
二、催收誤區
三、電催準備
1、心理準備
2、資料準備
3、話術準備
四、電催技巧
1、音量控制
2、語速語態
3、態度立場
4、時間控制
5、心理干預
五、各帳齡客戶電催重點
1、M1
2、M2-M3
3、M3以上
4、各賬齡段催收要點
六、電話催收技巧
1、如何打好第一通電話?
2、電話催收談判10個技巧
3、特殊客戶或情形應對
4、語氣、語態等技巧
(1)、如何修復客戶數據
(2)、如何找到“關鍵先生”
(3)、如何應對失聯客戶
(4)、如何查找財產線索
七、第三方溝通聯系方法技巧
1、第三方聯系人特點及心態
2、第三方聯系人溝通技巧
模擬(ni)演練/案(an)例分析
模塊四、上門催收技巧
一、上門催收準備工作
1、客戶背景
2、文件資料
3、催收人員/時間/路線等安排
4、催收思路
二、上門催收執行
1、催收對象
2、催收應變
3、催收技巧使用
三、上門催收的重點和難點
1、催收重點
1)談判話術
2)雙人配合
3)回款目標
模(mo)擬演練/案例分析
模塊五、法務催收技巧
一、法律函件催收
1、法律函件的準備
2、法律函件樣式展示
1)催收函
2)律師函
3)催收短信
4)催收微信
模塊六、催收情緒管理及風險規避
一、催收情緒管理
1、溝通表達能力提升技巧
2、催收人員心態
3、催收人員減壓及調整方法
二、催收法律風險規避及案防
1、催收法律合規性
2、典型案件及風險防范
課后交流(liu)/探討/反(fan)饋
逾期催收技巧培訓
轉載://citymember.cn/gkk_detail/314771.html
已開課時間Have start time
- 胡元未
應收賬款內訓
- 逾期清收、訴訟及合同管理 胡(hu)元未
- 銷售應收賬款的管理與風險防 俞凡(fan)
- 應收賬款回收與管理技能提升 鄧波
- 高效物業收費技能提升 秦(qin)超(chao)
- 現金為王賬款回收技能提升特 鄧波
- 個貸業務合規催收及法律風險 胡元未
- 信用卡營銷與不良清收技能提 吳章文
- 不良資產管理與清收 鄭科(ke)
- 新時代銀行不良清收處置技巧 胡元未
- 不良貸款全流程清收實務問題 彰平
- 新時代農商行貸后管理及逾期 胡元未
- 新時代銀行業務轉型、處置清 胡(hu)元未