課程描(miao)述INTRODUCTION
高校風險管理
日程(cheng)安(an)排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
高校風險管理
課程大綱
一、內部控制原理及體系構建
主要內容包括:
1.內部控制原理
2.內部控制基本邏輯
3.內部控制體系理論
4.內部控制構成要素
5.內部控制體系(xi)構(gou)建(jian)的策略與方法(fa)。
二、風險管理基本理論
講授內容主要有:
1.風險、風險管理的概念以及相關的理念
2.以巴塞爾協議和COSO及ISO31000代表的金融行業風險管理體系和工商企業風險管理體系
3.以經濟資本為核心的風險管理理論
4.風險評估技術與典型應用
5.工商企業風險管理體系的實證分析
6.內部控制體(ti)系與風險管理(li)體(ti)系理(li)論與應(ying)用的差異分析
三、業務循環中的內部控制與風險管理
講授內容包括:
1.銷售與應收賬款業務循環的內部控制與風險管理
2.采購與應收賬款業務循環的內部控制與風險管理
3.生產與庫存業務循環的內部控制與風險管理
4.員工與薪酬業務循環的內部控制與風險管理
5.投(tou)資與(yu)融資業務循環的內部控(kong)制(zhi)與(yu)風險管理(li)
四、內部控制體系有效性分析與評價
主要講授:
1.內部控制體系有效性的基本理念
2.內部控制體系合規有效性評價
3.內部控制體系構建有效性評價
4.內部控制體系目標達成性評價
5.內(nei)部控制(zhi)體(ti)系典(dian)型問題診斷
五、企業經營風險分析與診斷(經營管理中的典型缺陷識別)
主要內容包括:
1.發展戰略管理中的風險分析與診斷
2.業務結構及產品競爭中的風險分析與診斷
3.財務視角下的企業經營管理風險的分析與診斷
4.企業成(cheng)本費用及部門績效的風險分析(xi)與診斷
其他可以考慮的課程:
銀行類金融機構信用風險管理
銀行類金融機構流動性風險管理和壓力測試(shi)
高校風險管理
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已(yi)開課時間Have start time
- 胡樂群
內部控制內訓
- 內控與風險管理——促進合規 彭佳(jia)俊
- 《企業內部控制與風險防范》 李寧
- 制造業企業的采購合規和審計 于(yu)洪成(cheng)
- 企業內部審計實務課程 喬木(mu)
- 商業銀行內部控制與合規風險 陳(chen)瑞輝
- 金四背景下稅務稽查應對策略 劉萬成
- 內控內審與財務風險管控 于洪成
- 企業內部控制應用指引與評價 俞勤
- 向標桿企業學習---內部控 陳老師(shi)
- 企業內控系統建設 任(ren)思(si)有(you)
- 向華為學優秀的內控體系建設 喬木
- 《企業反脆弱實例-用運營內 葉書君