課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
如何提升內部審計技巧培訓
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
如何提升內部審計技巧培訓
課程大綱:
(一)內部審計基礎
1.內部審計概述
2.內部審計團隊建設
.內部審計的部門設置
.內部審計人員的素質
.內部審計部門的工作范圍及作用
3.內部審計文書與標準
.內部審計專業實務標準
.管理需要——內部審計的工作方法
.各階段常用的文書和表格
.道德規范
4.內部審計流程
.內部審計組織與計劃
.審計立項與授權
.審計準備
.初步調查
.指導和開展內部審計
.分析性程序及符合性測試
.實質性測試及詳細審查
.審計發現與設計建議
.向董事(shi)會和高(gao)層管理者報告(gao)
(二)內控與風險管理基礎
.內部控制及內控審計實務基礎
.引言:企業舞弊及風險防范
.內部控制與風險管理框架與法規介紹
.建立風險管理體系九步法講解
.總體了解
.流程劃分與分析
.目標設定
.風險辨識
.風險分析
.風險評價
.選擇風險管理策略
.建立控制活動
.持續改進
.內控及風險管理常見工具和表單
.我國企業內部控制與風險管理常見問題及對策
.不相容職責未有效分離
.崗位職責與職務代理不夠合理
.未建立崗位輪換制度
.過于依賴人治,企業資源個人化
.授權審批體系不合理
.IT建設落后或未進行有效規劃
.內控制度體系混亂
.流程與表單未有效使用
.過于注重效率,忽視風險控制
.內控(kong)制度執行不到位
(三)企業各業務循環常見風險、內控要點及審計方法
.銷售與收款環節常見風險、內控要點與審計方法
.銷售合同及收款管理
.授信及應收賬款管理
.銷售物流管理
.采購與付款環節常見風險、內控要點與審計方法
.招標管理
.供應商選擇與管理
.貨物驗收與采購付款
.存貨管理
.基建工程項目與固定資產常見風險、內控要點與審計方法(可略)
.財務管理常見風險、內控要點與審計方法
.貨幣資金管理
.票據管理
.費用報銷及付款管理
.收款管理
.投融資管理
.會計核算及財務報告編制
.人力資源環節常見風險、內控要點與審計方法
.人力資源引進階段(人員招聘)
.人力資源開發階段(勞動合同簽訂、培訓)
.人力資源使用階段(日常考勤、薪酬激勵、考核)
.人力資源退出階段(離職與辭退)
.行政綜合管理常見風險、內控要點與審計方法
.印章管理
.公文與檔案管理
.合同管理
.資產管理
.信息系統管理
如何提升內部審計技巧培訓
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