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中國企業培訓講師
內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建
 
講(jiang)師:馬軍生(sheng) 瀏覽(lan)次數:2612

課程描述INTRODUCTION

企業內部控制與風險管理

· 董事長· 總經理· 中層領導· 新晉主管· 儲備干部

培訓講師:馬軍生(sheng)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天   

日程安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業內部控制與風險管理

【課程收益】
掌握內部控制制法規基本要求
靈活應用內部部控制基礎工具
對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法
從零基礎啟動并完成內控體系文件建設
掌握內控體系啟動運行的一般手段
掌握固化、宣貫內控要求的技巧
掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法
為學員提供*的《中國企業內控法規資料匯編》
學員還將獲得包括《內控手冊》模板在內的內控項目執行工具

【課程大綱】
模塊課時涉及的內控法規及應用指引
內控基本框架、法規體系及常見問題半天內控基本規范
貨幣資金內控、財務報告的內控半天組織架構、人力資源、資金活動(營運)、財務報告
投融資及擔保的內控半天資金活動(投資、融資)、擔保
銷售內控半天銷售業務
采購、資產管理的內控半天采購業務、資產管理
全面預算管理及信息系統內控半天全面預算、內部信息傳遞、信息系統
內控體系合規要求、建設實施、評價及審計半天內控基本規范、內控評價指引、內控審計指引

模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)
引言:企業舞弊與風險防范
內部控制理論發展與框架
《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
中國企業內控常見漏洞及對策
內控實務中常見控理解誤區?
有效內部控制的關鍵要素

模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢查的控制要點

模塊三:投融資及擔保的內控要點
投資內控
一、項目篩選
二、初步評估
三、盡職調查
四、投資決策與交易設計
五、合約履行
六、投后管理
七、投資退出
八、投資評估
融資內控
擔保管理

模塊四:銷售業務管理的內控要點
銷售循環的主要業務流程概述
銷售循環的主要風險
銷售循環的關鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
銷售循環內控實施方案

模塊五:采購及資產管理的內控要點
采購循環的主要業務流程概述
采購循環的主要風險
采購循環的關鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
采購循環內控實施方案
資產管理內控要點
存貨管理
固定資產管理
無形資產管理

模塊六:全面預算及信息系統的內控
全面預算管理內控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內控要點
全面預算跟蹤及調整的內控要點
全面預算考核的內控要點
全面預算管理需要注意的事項
信息系統及內部信息傳遞的內控要點
信息系統及內部信息傳遞指引解讀
內部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統開發的內控要點
信息系統運行與維護的內控要點

模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
上市公司及擬上市公司的內控合規要求
內控建設的主要步驟及要點
企業內控工作過程的有效工具
內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
如(ru)何(he)應對內控外部審計

企業內部控制與風險管理


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已開課時間Have start time

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    參(can)加課程:內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
馬軍生
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