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中國企業培訓講師
《內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建》
 
講(jiang)師(shi):馬軍(jun)生 瀏覽次數:2567

課(ke)程描(miao)述INTRODUCTION

內部控制與風險管理課程培訓

· 中層領導· 新晉主管

培訓講師:馬軍生    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

內部控制與風險管理課程培訓

課程背景:
小(xiao)小(xiao)出納卷(juan)走千(qian)萬(wan)資金(jin),存(cun)在(zai)銀行資金(jin)不翼而飛,采購成(cheng)本(ben)(ben)居高不下(xia),對(dui)外投資巨(ju)額虧損,下(xia)屬分(fen)支機構管(guan)控(kong)乏力,企(qi)業(ye)(ye)風(feng)(feng)險(xian)(xian)無(wu)處不在(zai),您(nin)的企(qi)業(ye)(ye)對(dui)風(feng)(feng)險(xian)(xian)有(you)效(xiao)管(guan)控(kong)了(le)嗎(ma)?您(nin)了(le)解(jie)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)控(kong)漏洞和要點所在(zai)嗎(ma)?本(ben)(ben)課程結合實(shi)際(ji)案(an)例(li),講解(jie)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)與風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理基(ji)礎,精準把脈(mo)、專業(ye)(ye)指引(yin)!旨在(zai)幫(bang)助(zhu)企(qi)業(ye)(ye)管(guan)理全面了(le)解(jie)內(nei)(nei)控(kong),進而有(you)效(xiao)提(ti)升自身內(nei)(nei)控(kong)理論與實(shi)務水準。通過本(ben)(ben)課程,我們(men)將幫(bang)助(zhu)學員掌握內(nei)(nei)控(kong)基(ji)本(ben)(ben)原(yuan)理,? 接觸大(da)量真實(shi)鮮活的企(qi)業(ye)(ye)內(nei)(nei)控(kong)實(shi)踐案(an)例(li),? 掌握各業(ye)(ye)務循(xun)環(huan)的關鍵(jian)控(kong)制(zhi)點、控(kong)制(zhi)方法,了(le)解(jie)如(ru)何構建內(nei)(nei)控(kong)體系(xi),有(you)效(xiao)提(ti)高風(feng)(feng)險(xian)(xian)防范能力。

課程收益:
掌握內部控制制法規基本要求
靈活應用內部部控制基礎工具
對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法
從零基礎啟動并完成內控體系文件建設
掌握內控體系啟動運行的一般手段
掌握固化、宣貫內控要求的技巧
掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法
為學員提供*的《中國企業內控法規資料匯編》
學員還將獲(huo)得(de)包括(kuo)《內控手冊》模(mo)板在(zai)內的內控項目(mu)執行工具

課程特點:
模塊化設計:結合內控人員核心能力框架和業務循環,將全部課程分為若干模塊,各個模塊相對獨立又有機地成為一體,學員可結合自身需要靈活選擇。
案例教學:本系列課程開發了一整套實務案例庫,并且結合咨詢實務不斷更新,避免了單純的理論講解帶來的枯燥,讓學員能更好地理解和操作。
實戰性(xing)強:講師用有豐富的企業實務及咨詢經驗,并在授課過(guo)程中(zhong)通過(guo)互(hu)動,幫學員答(da)疑解惑,另外(wai),還給學員提供大量實用的操作(zuo)表單和工(gong)具。

課程大綱:
模塊課時涉及的內控法規及應用指引
內控基本框架、法規體系及常見問題半天內控基本規范
貨幣資金內控、財務報告的內控半天組織架構、人力資源、資金活動(營運)、財務報告
投融資及擔保的內控半天資金活動(投資、融資)、擔保
銷售內控半天銷售業務
采購、資產管理的內控半天采購業務、資產管理
全面預算管理及信息系統內控半天全面預算、內部信息傳遞、信息系統
內(nei)(nei)(nei)控體系合規(gui)(gui)要求、建設實施、評(ping)價及審計(ji)半天內(nei)(nei)(nei)控基本規(gui)(gui)范、內(nei)(nei)(nei)控評(ping)價指引(yin)、內(nei)(nei)(nei)控審計(ji)指引(yin)

模塊一:內部控制理論總論與法規背景
引言:企業舞弊與風險防范
內部控制理論發展與框架
《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
中國企業內控常見漏洞及對策
內控實務中常見控理解誤區
有效內部控制的關鍵要素

模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢(jian)查的(de)控制要點

模塊三:投融資及擔保的內控要點
投資內控
一、項目篩選
二、初步評估
三、盡職調查
四、投資決策與交易設計
五、合約履行
六、投后管理
七、投資退出
八、投資評估
融資內控
擔保管理

模塊四: 銷售業務管理的內控要點
銷售循環的主要業務流程概述
銷售循環的主要風險
銷售循環的關鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
銷售循(xun)環內控(kong)實施方案

模塊五: 采購及資產管理的內控要點
采購循環的主要業務流程概述
采購循環的主要風險
采購循環的關鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
采購循環內控實施方案
資產管理內控要點
存貨管理
固定資產管理
無形資產管理

模塊六:全面預算及信息系統的內控
全面預算管理內控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內控要點
全面預算跟蹤及調整的內控要點
全面預算考核的內控要點
全面預算管理需要注意的事項
信息系統及內部信息傳遞的內控要點
信息系統及內部信息傳遞指引解讀
內部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統開發的內控要點
信息系統運行(xing)與維護的內控要點

模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
上市公司及擬上市公司的內控合規要求
內控建設的主要步驟及要點
企業內控工作過程的有效工具
內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
如何應對內控外部審計

內部控制與風險管理課程培訓


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