課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
財稅管理(li)培訓
日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cai)稅管理(li)培訓
【學員收益】
1、了解我國現行稅收政策以及稅收管理制度;
2、了解發票在稅收管理和企業財務管理中的作用;
3、掌握主要稅種的征收范圍、稅率以及計算方法;
4、掌握視同銷售、混合銷售和兼營行為的區分和稅務處理;
5、掌握折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的處理方法
6、掌握國家*稅收優惠政策和如何進行合理節稅的方法;
7、掌握主要稅種的納稅申報和(he)注意事項。
【教學大綱】
第一講 我國稅收概況
1了解我國古代賦稅制度發展基本情況
2 理解從社會變革和政策路線理解稅收改革的意義;
3 重點掌握用稅制改革思路去理解國家稅收政策的學習方法
4 了解我國稅種分類和構成,了解不同的稅款征收方式
5 掌握稅收保全和強制執行的目的和區別,掌握滯納金的計算方法
6 理解發票在稅收管理和企業財務管理中的作用
7 掌握(wo)發票有效(xiao)性(xing)和真(zhen)偽的識別方法
第二講 增值稅
1了解增值稅的定義和分配方式,以及消費型增值稅的特點
2了解營改增后增值稅的征收范圍
3 掌握混合銷售和兼營行為的區分和稅務處理
4 重點掌握不同稅率和征收率下,應納稅額和不含稅銷售額的計算方法
5 掌握折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的處理方法
6 了解出(chu)口退(tui)稅(shui)流程(cheng),掌握出(chu)口退(tui)稅(shui)依據(ju)以(yi)及計(ji)算方法(fa)
第三講 消費稅 營業稅 關稅
1了解消費稅的特點,理解消費稅的14個稅目征收特性
2了解消費稅的稅目稅率表,掌握消費稅的計算方法
3了解營業稅特點,掌握關稅的計算方法
3 理(li)解關稅減(jian)免和懲罰(fa)性關稅的(de)(de)實施目的(de)(de)
第四講 行為稅
1 了解城建稅以及教育費附加的政策
2 掌握城建稅以及教育費附加的計算方法以及征收管理
3 了(le)解印花(hua)稅的證收范(fan)圍、政策,掌握印花(hua)稅的計算方法
第五講 財產稅
1 了解房產稅的特點和征收范圍
2 理解房地產稅和房產稅的區別,掌握房產稅的計算方法
3 了解房產稅試點的進程
4 了解契稅的證收范圍
5 掌握契稅的計算方法和稅收優惠
6 理解車船稅的征收范圍,掌握車船稅的計算方法
7 了解(jie)車(che)輛購置稅(shui)的特(te)點,掌握車(che)輛購置稅(shui)的計算方(fang)法
第六講 企業所得稅
1了解企業所得稅的定義,掌握居民企業和非居民企業的判定標準
2 掌握小型微利企業的判定標準,了解企業所得稅的稅率和適用范圍
3 掌握企業所得稅應納稅所得額的計算方法
4 了解企業所得稅應納稅所得額準予扣除和不予扣除的項目
5 掌握企業所得稅應納所得稅的計算方法
6 了解企業所得稅的稅收優惠政策
7 了解企業(ye)所得稅匯算清(qing)繳所需資料以及需要注意的問(wen)題
第七講 個人所得稅
1 掌握居民納稅人和非居民納稅人的判定,了解個人所得稅的征收范圍
2 掌握個人所得稅的七級超額累進稅率
3 掌握薪資所得應納稅額的計算方法
4 掌握個人取得全年一次性獎金、勞務報酬、稿酬、偶然所得等各種情況下個稅的計算
5 了解個人所得稅的減免規定
6 了(le)解自行申報的(de)范(fan)(fan)圍(wei)和申報期(qi)限,以及代(dai)扣代(dai)繳(jiao)的(de)范(fan)(fan)圍(wei)和申報期(qi)限
財稅管理培訓
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