課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
審計風險防范培訓
【課程背景】
在工程建設領域,國有企業面臨著諸多風險和合規挑戰。由于行業特性,項目管理復雜、資金投入巨大、涉及法律法規眾多,這使得審計與合規管理顯得尤為重要。然而,一般管理人員在日常工作中可能對如何有效地進行審計和合規管理缺乏清晰的認識和操作經驗,這可能導致風險管理不到位,合規問題頻發。本課程旨在幫助學員解決以下問題:
如何在復雜的工程項目中識別和管理各種潛在風險?
內部審計和外部審計在風險管理中具體扮演什么角色,它們之間有何不同?
如何確保合規管理的有效性,避免因合規問題引發的法律和財務風險?
在推動公司合規文化方面,我作為管理人員能做些什么,有哪些實用的方法和工具可以使用?
在實際工作中遇到審計和合規難題時,我如何找到切實可行的解決方案并實施?
本課(ke)程旨在(zai)幫(bang)助一般管(guan)理人員(yuan)提升其(qi)在(zai)審計和(he)合規管(guan)理方面的認知和(he)操作技能,從而更好地(di)應對工作中(zhong)的挑戰,確保企業的穩定(ding)發展。
【課程收益】
理解審計和合規管理在工程建設領域的重要性,并掌握基本概念和框架。
明確內部審計和外部審計的區別,以及它們在風險管理中的作用。
學習到如何(he)在實際工作中(zhong)識別(bie)、評估和控(kong)制(zhi)風險(xian),以及(ji)制(zhi)定(ding)有(you)效的風險(xian)應對策(ce)略。
【課程對象】
一般管理人員
【課程大綱】
一、導言
行業背景與挑戰簡介
1.1 國有企業在工程建設領域的地位
1.2 當前行業面臨的主要挑戰
審計與合規管理的重要性
2.1 審計在風險管理中的核心作用
2.2 合(he)規管(guan)理對企業長遠發(fa)展(zhan)的(de)影響
二、審計基礎知識與案例討論
審計概念與必要性
1.1 審計的定義與目的
1.2 內部審計與外部審計的區別
1.3 審計在企業管理中的作用
內部審計的角色與價值
2.1 內部審計的主要職責
2.2 提高內部審計效能的關鍵因素
2.3 內部審計在風險管理中的實際應用
分享成功與失敗的案例教訓
3.1 國內外經典案例剖析
3.2 從案例中學到的經驗與教訓
3.3 分組討論:不同(tong)階段的審計(ji)問題處(chu)理
三、風險管理基礎與案例分析
風險概念與分類
1.1 風險的基本定義與特征
1.2 工程建設項目中常見的風險類型
1.3 風險識別的實用方法與工具
風險評估與控制
2.1 定性與定量風險評估方法
2.1.1 風險矩陣
2.1.2 SWOT分析
2.2 風險應對策略的制定與執行
2.2.1 避免與減輕策略
2.2.2 轉移與接受策略
2.3 實際案例分析和應用
2.3.2 風險應對的決策過程
分組(zu)討論:如何實施風險評估與控制(zhi)
四、合規管理體系概覽與案例應用
合規管理框架
1.1合規管理的目標與原則
1.2 合規管理的組織結構設計
1.3 合規管理流程與操作手冊
制度建設與執行
2.1 制度編制、修訂與更新流程
2.2 監督執行與合規審核機制
2.3 合規效能評價與持續改進
分組討論:合規管理的實(shi)操挑戰
五、管理層與董事會的責任及綜合討論
管理層的角色與責任
1.1 明確管理層的合規職責
1.2 貫徹合規文化與監督管理實務
1.3 超越合規:道德領導與影響力培養
董事會及審計委員會的職責
2.1 監督合規與審計的治理結構
2.2 審議重大風險決策的過程與原則
2.3 確保企業透明度與問責制的有效途徑
綜合討論(lun):管(guan)理(li)層(ceng)和董事會在風險(xian)防范中的關(guan)鍵作用
六、總結
審計風險防范培訓
轉載://citymember.cn/gkk_detail/310065.html
已開課時間Have start time
- 池冬梅
風險管理內訓
- 電信運營商IT風險評估實踐 馬慶
- 企業安全生產法律風險防控實 曾少林
- 商業銀行數據中心審計實踐 馬慶(qing)
- 互聯網時代的知識產權法律風 曾(ceng)少林
- 電信運營商防范電信網絡詐騙 馬慶
- *《公司法》難點解讀與公司 曾少林
- 商業銀行信息科技外包管理 馬慶
- 《突發事件應對與逃生自救技 惠喜軍
- 企業合同風險與管控課程大綱 戴(dai)強
- 電力應急預案及危險點控制和 惠喜(xi)軍
- 商業銀行信息科技風險管理實 馬慶
- 反壟斷法律與合規風險防控實 曾(ceng)少林(lin)