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中國企業培訓講師
《企業的預算管理與差異分析》
 
講師(shi):孫婉(wan)青 瀏(liu)覽次數:2568

課程(cheng)描述INTRODUCTION

企業的預算管理

· 董事長· 總經理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:孫婉青    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業的預算管理

【課程背景】
   預算管理是建立現代企業制度、改變企業動力系統的一個重要手段,也是企業管理中最核心的部分。
   但是,作為企業管理的核心環節,很多企業的預算模式不標準,流程不清晰,和實際數差異大,與企業戰略不接軌。針對此類問題,本次課程詳細解析了預算的幾種標準模式,運用了經典案例詳細介紹了預算全流程,分析了預算不到位的各類問題以及解決方案。
   企(qi)業(ye)(ye)(ye)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)作為(wei)(wei)舶來品,在(zai)國(guo)(guo)內(nei)發展短短數十年。我們國(guo)(guo)內(nei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)該(gai)如何(he)從外資(zi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)中取其(qi)精華(hua)去其(qi)糟粕?本(ben)次(ci)課程(cheng)運用世界500強的外資(zi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)真實(shi)案例為(wei)(wei)大(da)家展示預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)的每(mei)個關(guan)鍵(jian)點,且同時為(wei)(wei)大(da)家解析(xi)國(guo)(guo)內(nei)上(shang)市公司(si)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)從無到有的建立(li)全(quan)過程(cheng)。分(fen)析(xi)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)痛點,真正解決預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)難的根本(ben)問題。為(wei)(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)理(li)(li)(li),打下最堅實(shi)的基礎。充分(fen)發揮預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)在(zai)企(qi)業(ye)(ye)(ye)經營發展、轉(zhuan)型升級過程(cheng)中的功效,為(wei)(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)增值助力,保障公司(si)戰略的實(shi)施落(luo)地。

【課程收益】
-了解預算的實質
-了解預算多種模式以及運用背景
-了解預算差異與動態化管理模式
-了解預算管理執行的難點與解決方案
-掌握量化預算管理的方法
-掌握預算管理全流程 
-理解全面預算管理的核心思想,結合具體實際案例形成企業實施思路
-經典案例分享

【課程對象】董事長、總(zong)裁(cai)(cai)、總(zong)經理(li)、常務副總(zong)經理(li)、總(zong)裁(cai)(cai)助理(li)等高管人(ren)員;銷售地(di)區經理(li),人(ren)力(li)資源業績考評負責人(ren)等中(zhong)層(ceng)管理(li)人(ren)員

【課程大綱】
引子:業內標桿:禮來公司的預算差異率(3%)引出的思考
一、預算管理的價值 

1、預算管理的內涵
-概念
-“人制”和“制度”
2、預算管理的價值
-對企業戰略的支持
-優化企業的資源配置
-加強內控的關鍵
-KPI的(de)重(zhong)要依(yi)據(互動(dong)-薪資的(de)構成(cheng)要素)

二、縱橫看預算-預算模式和運用背景
1、年度預算與滾動預測(縱向)
-年度預算與滾動預算的意義與優劣
-實際運用時的常見模式:年度預算+月度/季度滾動相結合
-如何滾動的4個標準
2、預算的多樣性(橫向)
-部門預算
-項目預算
3、預算的多視角性(橫向)
4、預算的三種預估版本
-市場環境的預算假設
-三種版本(ben)的概(gai)率測(ce)算(suan)(禮來實例)

三、預算制定全流程詳解(經典案例講解-GSK真實案例)
1、預算制定的第一步:“KICK OFF”
-*別
-最全人員
-最詳指導
-預算流程圖講解(實例流程圖展示)
2、向上匯總與向下分攤
-預算目標的下達
-預算目標的拆解
-終端數據的歸類整理
3、“一上一下”與“兩上兩下”
-“一上一下”和“兩上兩下”流程
-如何選擇幾上幾下
-兩種模式的適用背景
4、多部門與各項目
-非單一模式預算中的“交點”
-一次分攤與二次分攤
5、權限劃分
-從草案到終稿的權限劃分
6、預算審批程序的設定
7、預算制定的三個小技巧
-干貨,經驗之談

四、預算差異分析
1、預算差異產生的三大成因
2、預算事實差異的措施
-滾動預測的“倒擠”
-啟動“方案二”
-回(hui)歸(gui)戰(zhan)略(lve)及時調整經營決策(年度預算與(yu)五年計劃)

五、企業的動態管理與預算差異的關聯?
1、理解什么是動態管理
2、動態管理與預算差異的關系
3、控制差異達到動態管理的三步驟
  
六、預算執行的四大難點及解決方案
1、核算預算兩套體系
2、預算執行中的權責分離
-“Kick Off Meeting”中的重點說明
-分階段權限劃分
3、預算執行無制度無流程,依賴“人制”
4、預算執行缺乏健全的(de)評估系統(tong)

七、做好預算管理 助力企業價值創造
1、集團公司預算管理解決方案
-國內上市公司案例
-500強跨國外企案例
2、中小企業預(yu)算管理解決方案(案例)

企業的預算管理


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孫婉青
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