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中國企業培訓講師
《企業風險管理實戰與數字化內控預警》
 
講師(shi):溫(wen)潔 瀏覽次數:2616

課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 財務總監· 中層領導

培訓講師:溫潔    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大(da)綱Syllabus

企業風險管理實(shi)戰課程

課程背景:
*管理學大師*·*說:“沒有完美的戰略決策,組織總是要付出些代價的,管理者必須平衡有沖突的觀點和優先次序。最好的戰略決策只是個愿望,關鍵是如何把握風險。”風險廣泛地存在于市場經濟當中,與企業的運行密切相關。
在經濟全球化、科技革命、互聯網浪潮、經濟危機等因素共同作用下,人類正處于一個易變性、不確定性、復雜性、模糊性的世界中。面對這個變化莫測的時代,世界經濟、我國經濟將會給我國企業帶來怎樣的機會或威脅?新冠疫情過后,未來的人類社會是什么模樣?企業該何去何從,如何做出恰當的風險管理?很多企業出現內部經營管理混亂、內部控制薄弱甚至失敗等問題。如何簡化內控流程和提升管理效率,確保內控體系有效運行?隨著金稅四期的全面上線,企業稅務合規從哪些方面著手?面對復雜多樣的問題,企業應從科學地認識風險開始,而內控是企業全面風險管理的必要環節和重要手段。
本次課(ke)程,結合企業內控實(shi)(shi)踐案(an)例,借助內部(bu)控制與(yu)風(feng)險管(guan)理工具切實(shi)(shi)防范企業風(feng)險,提升企業風(feng)險管(guan)理水(shui)平,實(shi)(shi)現既定績效目標,創造經營價值。

課程收益:
1、掌握企業業務風險識別、風險分析、風險應對方法
2、強化企業人員內控意識,健全內控體系,完善內控管理
3、針對行業當前內控和風險管理的重點問題提出改進方法
4、從采購、生產、銷售、資金等運營風險管理入手,提升實戰能力
5、了解數字化平臺搭建(jian)的(de)要(yao)點(dian),及早規劃數字化體系建(jian)設

課(ke)程對象:企(qi)業高管、各部門(men)負責(ze)人、財務、內控(kong)相關人員

課程大綱
導引:說說你認為的企業風險管理是什么?
案例導入:撞上老干媽,騰訊“逗鵝冤”!
第一講:全面認識風險管理
一、什么是全面風險管理?
1、 企業的發展會面臨哪些風險
1)影響目標
2)不確定性
討論:企業為什么需要風險管理?
2、 常見的風險類型
1)戰略風險
2)運營風險
3)財務風險
4)法律風險
5)創新風險
3、 風險管理的框架要素
1)治理與文化
2)戰略和目標設定
3)績效評價
4)審查與修訂
5)信息、溝通與報告
二、風險的識別與分析
1、 風險的的五大種類
1)流程風險
2)人為風險
3)系統風險
4)事件風險
5)業務風險
案例:某公司巨虧風險來源
2、 風險識別的方法
1)定性方法
2)定量方法
3、 風險的分析與應對策略
工具:通過風險矩陣圖,匹配不同的風險管理策略
案(an)例(li):某企業(ye)利用風險(xian)對沖來規避風險(xian)

第二講:內部控制體系的建立與實施
一、內部控制與風險管理的關系
1、 內部控制與風險管理的不同實質
2、 內部控制和風險管理的不同目的
3、 內部控制和風險管理的不同關注點
工具:三道防線的邏輯—業務、內審、風控
二、內部控制體系的建立
1、 內部控制體系的管理部門、責任部門、監督部門
討論:內控是財務部門的事情嗎?
2、 內部控制體系建立的五大步驟
1)確定內控目標
2)風險評估
3)設計關鍵控制活動
4)內控有效性測試
5)內控體系的更新
案例:某企業內部控制體系建設經驗分享
三、內部控制的內容闡述
1、 企業內部控制發展的三個階段
1)內控1、 0時代——流程型內控
2)內控2、 0時代——風險型內控
3)內控3、 0時代——戰略績效型內控
思考:你企業的內控處在哪個階段?
2、 企業內部控制發展的三大需求
1)反舞弊需求
討論:舞弊三角理論—現實中的壓力、機會、借口
2)合規監管需求
3)管理提升需求
3、 企業內部控制的五項原則
1)全面性原則
2)重要性原則
3)制衡性原則
4)適應性原則
5)成本效益原則
4、 企業內部控制的五大要素
1)內部環境
2)風險評估
3)控制活動
4)信息與溝通
5)內部監督
四、內部控制的誤區及局限
1、 關鍵控制點偏離
2、 成本效益失衡
討論:為了控制而控制,你企業里有哪些過度控制的情況?
3、 照搬照抄,缺乏實用性
討論:不相容職務的人員互相串通作弊,內部控制就失去了價值
4、 虎頭蛇尾,流于形式,無落地跟蹤環節
討論:不經常發生的業務,有無控制的必要性?
思考(kao):內(nei)部控制還存在哪些誤區?

第三講:風險管理內部控制工具運用
一、業務流程內部控制實務
1、 采購與付款的內部控制
1)常見采購業務重大風險
案例:公開招標真是公開招標嗎?
2)采購管理流程
3)風險預警核心指標
4)可能存在的串通舞弊風險
案例:員工虛構采購業務,侵吞巨額公款
2、 銷售與收款的內部控制
1)常見銷售業務重大風險
2)風險預警核心指標
3)關鍵控制核心要點
案例:某保險公司的業務創新
3、 資金管理風險及管控
1)短期預警、長期預警
2)風險預警核心指標
3)資金周轉管控核心要點
案例:一系列“資金門”事件帶來的思考
4、 存貨與生產的內部控制
1)常見存貨與生產環節重大風險
2)風險預警核心指標
3)關鍵控制核心要點
案例:遭遇“退貨門”,良率低的苦惱!
5、 資產管理的內部控制
1)常見資產管理重大風險
2)風險預警核心指標
3)關鍵控制核心要點
案例:固定資產、無形資產、在建工程常見內控管理問題
二、管理工具內部控制實務
1、 財務報表編制與披露的內部控制
案例:*世通公司財務造假大案
案例:費用報銷管控有妙招!
2、 預算管理的內部控制
案例:西捷航空公司的圣誕奇跡是如何實現的?
3、 合同管理的內部控制
案例:合同管理了個寂寞,對簿公堂終敗訴
4、 稅務管理的內部控制
案例:某集團稅務內控體系分析
案例:樂高集團的全面風險管(guan)理

第四講:數字化下的風險管理體系
一、基于戰略績效實現為導向的風險管理
1、 企業發展的*目標:企業價值*化
2、 定期開展運營分析,進行績效考評
二、風險管理體系的數字化升級
1、 人工智能技術
2、 區塊鏈技術
3、 助力企業更有效識別和評估各種風險
案例:某大型企業職能風控平臺建設實案
案例:某制造企業內控數字化實踐經驗
課程總結與回顧
1、 課程主要內容總結與回顧
2、 答疑解惑

企業(ye)風險管理(li)實戰(zhan)課程(cheng)


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